目 录
第一部分 邵阳市北塔区卫生健康局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区卫生健康局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规和卫生健康事业发展地方性法规、规章,拟定或组织实施全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规范全区卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出全区深化医药卫生体质改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提供医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事业的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告、发布传染病疫情信息。
(四)协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公开食品安全地方标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。
(七)制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)负责全区计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警。研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。
(九)指导全区卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
(十)负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。
(十一)负责全区保健对象的医疗保健工作,负责区内重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全区保健工作。
(十二)指导区计划生育协会的业务工作。
(十三)指导区红十字会的业务工作。
(十四)完成区委和区人民政府交办的其他业务。
(十五)职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康北塔战略,以改革创新为动力。以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体质改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
邵阳市北塔区卫生健康局内设机构包括:北塔区卫生健康局是行政机关单位,贯彻执行党和国家、省、市、区关于卫生和计划生育工作法律法规和方针政策,负责全区卫生、计划生育、妇幼健康、疾病预防等全民健康工作。北塔区卫生健康局行政编制5名,在岗职工21人。设书记1名,局长1名,副局长3名。我局内设科室六股,全部纳入局机关2023年部门预算编制范围,所属事业单位1个,单独公开2023年部门预算编制情况。内设科室分别是综合办公室、财务信息规划股、法规综合监督股(加挂行政审批服务股牌子)、医政医馆中医药政与基层卫生管理股、卫生应急与疾病预防控制股(加挂区突发公共卫生事件应急指挥中心牌子)、妇幼老龄健康与家庭发展股。
(二)决算单位构成
邵阳市北塔区卫生健康局无下属单位,因此,邵阳市北塔区卫生健康局2022年单位决算即邵阳市北塔区卫生健康局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:邵阳市北塔区卫生健康局 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,535.97 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
9.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
1.10 |
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1.56 |
八、其他收入 |
8 |
67.50 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
24.44 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3,479.33 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
20.53 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
67.50 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,603.47 |
本年支出合计 |
58 |
3,603.47 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
3,603.47 |
总计 |
62 |
3,603.47 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:邵阳市北塔区卫生健康局 |
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
3,603.47 |
3,535.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.50 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050202 |
小学教育 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070101 |
行政运行 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
24.44 |
24.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.66 |
23.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.66 |
23.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
3,479.33 |
3,479.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21001 |
卫生健康管理事务 |
370.22 |
370.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100101 |
行政运行 |
219.96 |
219.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100102 |
一般行政管理事务 |
70.99 |
70.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
79.26 |
79.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
2,714.02 |
2,714.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,217.19 |
1,217.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1,084.56 |
1,084.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
412.27 |
412.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21006 |
中医药 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
139.68 |
139.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
120.81 |
120.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.17 |
12.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21099 |
其他卫生健康支出 |
120.34 |
120.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
120.34 |
120.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
20.53 |
20.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
20.53 |
20.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
20.53 |
20.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
67.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.50 |
||
22999 |
其他支出 |
67.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.50 |
||
2299999 |
其他支出 |
67.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.50 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:邵阳市北塔区卫生健康局 |
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
3,603.47 |
3,603.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050202 |
小学教育 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070101 |
行政运行 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
24.44 |
24.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.66 |
23.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.66 |
23.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
3,479.33 |
3,479.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21001 |
卫生健康管理事务 |
370.22 |
370.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100101 |
行政运行 |
219.96 |
219.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100102 |
一般行政管理事务 |
70.99 |
70.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
79.26 |
79.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
2,714.02 |
2,714.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,217.19 |
1,217.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1,084.56 |
1,084.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
412.27 |
412.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21006 |
中医药 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
139.68 |
139.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
120.81 |
120.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.17 |
12.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21099 |
其他卫生健康支出 |
120.34 |
120.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
120.34 |
120.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
20.53 |
20.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
20.53 |
20.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
20.53 |
20.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
67.50 |
67.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
67.50 |
67.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299999 |
其他支出 |
67.50 |
67.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:邵阳市北塔区卫生健康局 |
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,535.97 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
24.44 |
24.44 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3,479.33 |
3,479.33 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
20.53 |
20.53 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
3,535.97 |
本年支出合计 |
59 |
3,535.97 |
3,535.97 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,535.97 |
总计 |
64 |
3,535.97 |
3,535.97 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:邵阳市北塔区卫生健康局 |
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||