2021年度中国共产党邵阳市北塔区纪律检查委员会部门决算
时间: 2022-09-30 20:06 来源:中国共产党邵阳市北塔区纪律检查委员会 【字体:

第一部分 中共邵阳市北塔区纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共邵阳市北塔区纪律检查委员会概况

一、部门职责

(一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委),各乡街道党(工)委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举控告,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(三)在区委领导下组织开展巡察工作。

(四)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(六)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;起草制定或者修改本区纪检监察制度规定,参与起草制定本区相关法规和规范性文件。

(八)负责协调落实市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜;加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、乡街道纪(工)委班子建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十)完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

区纪委编制人数43人,实际人数36人,在职人数33人,离退休3人,遗属补助人数0人,小车编制数2台,实际2台,房屋面积431.28平米。北塔区纪委监委内设机构8个:办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室(加挂第一纪检监察室)、第二、三纪检监察室,6个派驻纪检监察组。所属事业单位信息中心 1个。

(二)决算单位构成

中共邵阳市北塔区纪律检查委员会为一级预算单位,无独立二级单位,因此本次决算公开单位为中共邵阳市北塔区纪律检查委员会本级。


第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:中共邵阳市北塔区纪律检查委员会、北塔区监察局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

806.77

一、一般公共服务支出

32

725.79

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

22.85

9

九、卫生健康支出

40

24.63

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

33.50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

806.77

本年支出合计

58

806.77

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

806.77

总计

62

806.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:中共邵阳市北塔区纪律检查委员会、北塔区监察局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

806.77

806.77

201

一般公共服务支出

725.79

725.79

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10.03

10.03

2010301

行政运行

10.03

10.03

20111

纪检监察事务

715.76

715.76

2011101

行政运行

403.81

403.81

2011199

其他纪检监察事务支出

311.94

311.94

208

社会保障和就业支出

22.85

22.85

20805

行政事业单位养老支出

19.25

19.25

2080501

行政单位离退休

19.25

19.25

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.61

3.61

2082702

财政对工伤保险基金的补助

3.61

3.61

210

卫生健康支出

24.63

24.63

21011

行政事业单位医疗

24.63

24.63

2101101

行政单位医疗

16.92

16.92

2101103

公务员医疗补助

7.71

7.71

221

住房保障支出

33.50

33.50

22102

住房改革支出

33.50

33.50

2210201

住房公积金

33.50

33.50

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:中共邵阳市北塔区纪律检查委员会、北塔区监察局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

806.77

806.77

201

一般公共服务支出

725.79

725.79

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10.03

10.03

2010301

行政运行

10.03

10.03

20111

纪检监察事务

715.76

715.76

2011101

行政运行

403.81

403.81

2011199

其他纪检监察事务支出

311.94

311.94

208

社会保障和就业支出

22.85

22.85

20805

行政事业单位养老支出

19.25

19.25

2080501

行政单位离退休

19.25

19.25

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.61

3.61

2082702

财政对工伤保险基金的补助

3.61

3.61

210

卫生健康支出

24.63

24.63

21011

行政事业单位医疗

24.63

24.63

2101101

行政单位医疗

16.92

16.92

2101103

公务员医疗补助

7.71

7.71

221

住房保障支出

33.50

33.50

22102

住房改革支出

33.50

33.50

2210201

住房公积金

33.50

33.50

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中共邵阳市北塔区纪律检查委员会、北塔区监察局

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

806.77

一、一般公共服务支出

33

725.79

725.79

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

22.85

22.85

9

九、卫生健康支出

41

24.63

24.63

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

33.50

33.50

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

806.77

本年支出合计

59

806.77

806.77

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

806.77

总计

64

806.77

806.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中共邵阳市北塔区纪律检查委员会、北塔区监察局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

806.77

806.77

201

一般公共服务支出

725.79

725.79

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10.03

10.03

2010301

行政运行

10.03

10.03

20111

纪检监察事务

715.76

715.76

2011101

行政运行

403.81

403.81

2011199

其他纪检监察事务支出

311.94

311.94

208

社会保障和就业支出

22.85

22.85

20805

行政事业单位养老支出

19.25

19.25

2080501

行政单位离退休

19.25

19.25

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.61

3.61

2082702

财政对工伤保险基金的补助

3.61

3.61

210

卫生健康支出

24.63

24.63

21011

行政事业单位医疗

24.63

24.63

2101101

行政单位医疗

16.92

16.92

2101103

公务员医疗补助

7.71

7.71

221

住房保障支出

33.50

33.50

22102

住房改革支出

33.50

33.50

2210201

住房公积金

33.50

33.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:中共邵阳市北塔区纪律检查委员会、北塔区监察局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

475.58

302

商品和服务支出

311.94

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

413.84

30201

办公费

29.90

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

28.24

30202

印刷费

30.00

30702

国外债务付息

30103

奖金

30203

咨询费

3.00

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

5.00

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

5.00

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30206

电费

15.00

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.10

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

86.00

31008

物资储备

30113

住房公积金

33.50

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

6.00

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

19.25

30215

会议费

5.00

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

5.00

31013

公务用车购置

30302

退休费

19.25

30217

公务接待费

0.10

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

20.00

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

20.20

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

17.00

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

8.00

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

2.00

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

54.64

人员经费合计

494.82

公用经费合计

311.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:中共邵阳市北塔区纪律检查委员会、北塔区监察局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.10

8.00

8.00

0.10

8.10

8.00

8.00

0.10

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:中共邵阳市北塔区纪律检查委员会、北塔区监察局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

此表无数据

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:中共邵阳市北塔区纪律检查委员会、北塔区监察局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

此表无数据

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计806.77万元。与上一年度相比,收、支总计各增加162.54万元,增长25.23%。主要是因为办案开支以及人员工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计806.77万元,其中:财政拨款收入806.77万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计806.77万元,其中:基本支出806.77万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计806.77万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加162.54万元,增长25.23%。主要是因为办案开支以及人员工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出806.77万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加162.54万元,增长25.23%。主要是因为办案开支以及人员工资福利增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出806.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出725.79万元,占89.97%;社会保障和就业支出22.85万元,占2.83%;卫生健康支出24.63万元,占3.05%;住房保障支出33.5万元,占4.15%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为540.60万元,支出决算数为806.77万元

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为10.03万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金10.03万元。

2、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为409.85万元,支出决算为403.81万元,完成年初预算的98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整,调减资金6.04万元。

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为311.94万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金311.94万元。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为19.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金19.25万元。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为2.18万元,支出决算为3.61万元,完成年初预算的165.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金1.43万元。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为17.44万元,支出决算为16.92万元,完成年初预算的97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整,调减资金0.52万元。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为7.71万元,支出决算为7.71万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为33.50万元,支出决算为33.5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出806.77万元,其中:人员经费494.82万元,占基本支出的61.33%,主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休费。公用经费311.94万元,占基本支出的38.67%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.1万元,支出决算为8.1万元,完成预算的100%,

其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为8万元,支出决算为8万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加2.4万元,增长42.86%,增长的主要原因是因为办案公务用车运行增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.1万元,占1.23%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元,占98.77%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.1万元,全年共接待来访团组2个、来宾30人次,主要是督查以及上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元,其中:公务用车购置费0万元,因为办案公务用车运行增加更新公务用车2辆。公务用车运行维护费8万元,主要是因为办案公务用车运行增加支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共邵阳市北塔区纪律检查委员会2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共邵阳市北塔区纪律检查委员会2021年度机关运行经费支出311.94万元,比上一年决算数增加180.25万元,增长136.87%。主要原因是:商品服务费用和劳务费的增加。

十、一般性支出情况

2021年度中共邵阳市北塔区纪律检查委员会开支会议费5万元,用于召开区纪委全会会议,人数356人,内容为水费、打印费,资料费;开支培训费5万元,用于办案培训,人数63人,内容为办案人员培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,未举办节庆、晚会、论 坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

中共邵阳市北塔区纪律检查委员会2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,中共邵阳市北塔区纪律检查委员会共有车辆2辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目支出绩效评价情况为良好、具体开展情况,绩效目标和绩效评价报告等见附件。

3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分附件

2021年度中国共产党邵阳市北塔区纪律检查委员会部门整体支出绩效评价报告


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