目 录
第一部分 邵阳市北塔区财政局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区财政局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家和省财政税收方针、政策和财政预决算、财务、会计方面的法规、条例及基本建设财务管理制度,指导全区财政工作。
(二)编制年度本级预算草案并组织预算执行;编制区本级财政总决算;受区政府委托,向区人大报告区本级预算、预算执行情况和财政总决算。
(三)管理各项财政收入、专项资金和财政专户;管理有关政府性基金。
(四)管理财政行政政法和教科文支出;执行政府采购政策,负责控制社会集团购买力工作;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。根据国家、省统一规定的开支标准和支出政策,结合我区实际,制订具体实施办法,执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。
(五)制订全区行政事业单位国有资产管理的规章制度;监缴行政事业单位国有资产的处置收入;制订清产核资的有关政策、制度和办法并组织实施。
(六)对区级财政支出重大项目进行绩效评价。
(七)管理财政经济发展支出,负责财政性资金项目工程预决算审查。
(八)执行《企业财务通则》;负责财政支农、农业财务管理。
(九)监督执行会计规章制度;指导和管理社会审计;监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策、建议。制订财政科学研究和教育规划;组织财政人员培训;负责财政信息和财政宣传工作。
(十)贯彻落实中央、省税费改革政策,制定全区税费改革实施方案及相关配套政策、制度和实施办法并组织实施和督促检查;负责指导和协调全区农村综合配套改革试点工作;制定税费改革转移支付办法;开展税收制度和收费改革调研,参与行政事业性收费清理整顿工作。
(十一)预测分析全区财政经济形势,研究经济运行中有关财政问题,提出实施宏观调控的政策建议;研究财政发展战略和重大财政改革方案。
(十二)负责移民资金分配使用的监督与财务管理。
(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
邵阳市北塔区财政局内设机构包括:本部门共有编制人数26人,实际人数28人,离退休13人,内设八股一室及两个事业机构。八股一室分别为:办公室、预算股、农财股、资产管理与绩效评价股(国有资产监督管理办公室)、国库管理股、经建股、社保股、综改股、会管股;两个事业机构分别为:区政府采购服务中心、区财政事务中心。
(二)决算单位构成
邵阳市北塔区财政局无下属单位,因此,邵阳市北塔区财政局2022年单位决算即邵阳市北塔区财政局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:邵阳市北塔区财政局 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
469.74 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
405.75 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
112.34 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
31.18 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
10.49 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
22.33 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
112.34 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
582.08 |
本年支出合计 |
58 |
582.08 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
582.08 |
总计 |
62 |
582.08 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:邵阳市北塔区财政局 |
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
582.08 |
469.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.34 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
405.75 |
405.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
364.12 |
364.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
268.72 |
268.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010602 |
一般行政管理事务 |
65.50 |
65.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010605 |
财政国库业务 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
26.63 |
26.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20107 |
税收事务 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010709 |
信息化建设 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
31.18 |
31.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.62 |
30.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.62 |
30.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
112.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.34 |
||
22999 |
其他支出 |
112.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.34 |
||
2299999 |
其他支出 |
112.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.34 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:邵阳市北塔区财政局 |
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
582.08 |
582.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
405.75 |
405.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
364.12 |
364.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
268.72 |
268.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010602 |
一般行政管理事务 |
65.50 |
65.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010605 |
财政国库业务 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
26.63 |
26.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20107 |
税收事务 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010709 |
信息化建设 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
31.18 |
31.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.62 |
30.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.62 |
30.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
112.34 |
112.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
112.34 |
112.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299999 |
其他支出 |
112.34 |
112.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:邵阳市北塔区财政局 |
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
469.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
405.75 |
405.75 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
31.18 |
31.18 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
469.74 |
本年支出合计 |
59 |
469.74 |
469.74 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
469.74 |
总计 |
64 |
469.74 |
469.74 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:邵阳市北塔区财政局 |
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
合计 |
469.74 |
469.74 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
405.75 |
405.75 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
364.12 |
364.12 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
268.72 |
268.72 |
0.00 |
||
2010602 |
一般行政管理事务 |
65.50 |
65.50 |
0.00 |
||
2010605 |
财政国库业务 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
26.63 |
26.63 |
0.00 |
||
20107 |
税收事务 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
||
2010709 |
信息化建设 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
31.18 |
31.18 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.62 |
30.62 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.62 |
30.62 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
||
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:邵阳市北塔区财政局 |
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
367.95 |
302 |
商品和服务支出 |
70.47 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
112.66 |
30201 |
办公费 |
8.69 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
46.19 |
30202 |
印刷费 |
2.25 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
10.83 |
30203 |
咨询费 |
25.79 |
310 |
资本性支出 |
31.31 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
89.02 |
30205 |
水费 |
0.26 |
31002 |
办公设备购置 |
0.49 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.77 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
6.59 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.72 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
30.82 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.03 |
30211 |
差旅费 |
0.42 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
41.28 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
3.87 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.86 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.40 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
7.48 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.70 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.12 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.49 |
|
|
|
人员经费合计 |
367.95 |
公用经费合计 |
101.79 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:邵阳市北塔区财政局 |
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:邵阳市北塔区财政局 |
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |