2021年度北塔区茶元头街道办事处部门决算
时间: 2022-09-30 11:51 来源:北塔区茶元头街道办事处 【字体:

第一部分 邵阳市北塔区茶元头街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邵阳市北塔区茶元头街道办事处概况

一、部门职责

(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好农业、农村、农民和社区工作。

(二)落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等。

(三)规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。

(四)加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。推进政务、村(居)务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;加强人民武装、民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。

(五)发展公益事业,强化公共服务。搞好公共设施建设,开展就业和社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。

(六)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。指导村(居)民自治,推动基层社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(七)按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

(八)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(九)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

(十)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

本部门共有编制人数45人,实有人数82人,在职62人,退休20人。街道设置6个党政机构、1个综合行政执法大队、3个直属事业单位。

(二)决算单位构成

邵阳市北塔区茶元头街道办事处为一级预算单位,无独立二级单位,因此本次决算公开单位为邵阳市北塔区茶元头街道办事处本级。


第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:邵阳市北塔区茶元头街道办事处

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,406.04

一、一般公共服务支出

32

727.06

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

13.00

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.04

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

7.00

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

2.50

八、其他收入

8

5,058.86

八、社会保障和就业支出

39

240.90

9

九、卫生健康支出

40

59.45

10

十、节能环保支出

41

6.00

11

十一、城乡社区支出

42

23.00

12

十二、农林水支出

43

292.38

13

十三、交通运输支出

44

11.71

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

4.00

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

45.03

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.04

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

5,058.86

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

6,477.93

本年支出合计

58

6,477.93

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

6,477.93

总计

62

6,477.93

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:邵阳市北塔区茶元头街道办事处

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,477.93

1,419.08

5,058.86

201

一般公共服务支出

727.06

727.06

20101

人大事务

1.00

1.00

2010102

一般行政管理事务

1.00

1.00

20102

政协事务

1.00

1.00

2010202

一般行政管理事务

1.00

1.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

683.01

683.01

2010301

行政运行

409.76

409.76

2010302

一般行政管理事务

38.13

38.13

2010308

信访事务

18.00

18.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

217.11

217.11

20106

财政事务

5.00

5.00

2010602

一般行政管理事务

3.00

3.00

2010699

其他财政事务支出

2.00

2.00

20111

纪检监察事务

1.00

1.00

2011102

一般行政管理事务

1.00

1.00

20113

商贸事务

5.00

5.00

2011308

招商引资

5.00

5.00

20123

民族事务

3.00

3.00

2012304

民族工作专项

3.00

3.00

20129

群众团体事务

2.00

2.00

2012902

一般行政管理事务

2.00

2.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.40

2.40

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.40

2.40

20132

组织事务

8.65

8.65

2013299

其他组织事务支出

8.65

8.65

20134

统战事务

5.00

5.00

2013499

其他统战事务支出

5.00

5.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

5.00

2013602

一般行政管理事务

5.00

5.00

20199

其他一般公共服务支出

5.00

5.00

2019999

其他一般公共服务支出

5.00

5.00

204

公共安全支出

7.00

7.00

20402

公安

7.00

7.00

2040299

其他公安支出

7.00

7.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2.50

2.50

20701

文化和旅游

2.50

2.50

2070199

其他文化和旅游支出

2.50

2.50

208

社会保障和就业支出

240.90

240.90

20802

民政管理事务

35.08

35.08

2080202

一般行政管理事务

15.00

15.00

2080208

基层政权建设和社区治理

9.08

9.08

2080299

其他民政管理事务支出

11.00

11.00

20805

行政事业单位养老支出

49.51

49.51

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.51

49.51

20807

就业补助

9.83

9.83

2080799

其他就业补助支出

9.83

9.83

20808

抚恤

137.17

137.17

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

137.17

137.17

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.81

2.81

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.81

2.81

20828

退役军人管理事务

6.50

6.50

2082899

其他退役军人事务管理支出

6.50

6.50

210

卫生健康支出

59.45

59.45

21001

卫生健康管理事务

0.50

0.50

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.50

0.50

21007

计划生育事务

5.22

5.22

2100716

计划生育机构

5.22

5.22

21011

行政事业单位医疗

45.73

45.73

2101101

行政单位医疗

23.60

23.60

2101103

公务员医疗补助

22.13

22.13

21099

其他卫生健康支出

8.00

8.00

2109999

其他卫生健康支出

8.00

8.00

211

节能环保支出

6.00

6.00

21110

能源节约利用

6.00

6.00

2111001

能源节约利用

6.00

6.00

212

城乡社区支出

23.00

23.00

21203

城乡社区公共设施

10.00

10.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

10.00

10.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

3.00

3.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3.00

3.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

10.00

10.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

10.00

10.00

213

农林水支出

292.38

292.38

21301

农业农村

138.78

138.78

2130102

一般行政管理事务

12.00

12.00

2130199

其他农业农村支出

126.78

126.78

21302

林业和草原

16.00

16.00

2130299

其他林业和草原支出

16.00

16.00

21303

水利

27.00

27.00

2130399

其他水利支出

27.00

27.00

21305

扶贫

25.27

25.27

2130599

其他扶贫支出

25.27

25.27

21307

农村综合改革

82.33

82.33

2130701

对村级公益事业建设的补助

52.00

52.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

26.33

26.33

2130799

其他农村综合改革支出

4.00

4.00

21399

其他农林水支出

3.00

3.00

2139999

其他农林水支出

3.00

3.00

214

交通运输支出

11.71

11.71

21401

公路水路运输

10.00

10.00

2140199

其他公路水路运输支出

10.00

10.00

21499

其他交通运输支出

1.71

1.71

2149999

其他交通运输支出

1.71

1.71

216

商业服务业等支出

4.00

4.00

21606

涉外发展服务支出

4.00

4.00

2160699

其他涉外发展服务支出

4.00

4.00

221

住房保障支出

45.03

45.03

22102

住房改革支出

45.03

45.03

2210201

住房公积金

45.03

45.03

223

国有资本经营预算支出

0.04

0.04

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.04

0.04

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.04

0.04

229

其他支出

5,058.86

5,058.86

22999

其他支出

5,058.86

5,058.86

2299999

其他支出

5,058.86

5,058.86

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:邵阳市北塔区茶元头街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,477.93

2,908.86

3,569.07

201

一般公共服务支出

727.06

667.59

59.48

20101

人大事务

1.00

1.00

2010102

一般行政管理事务

1.00

1.00

20102

政协事务

1.00

1.00

2010202

一般行政管理事务

1.00

1.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

683.01

626.53

56.48

2010301

行政运行

409.76

409.76

2010302

一般行政管理事务

38.13

8.03

30.10

2010308

信访事务

18.00

5.00

13.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

217.11

203.74

13.37

20106

财政事务

5.00

3.00

2.00

2010602

一般行政管理事务

3.00

3.00

2010699

其他财政事务支出

2.00

2.00

20111

纪检监察事务

1.00

1.00

2011102

一般行政管理事务

1.00

1.00

20113

商贸事务

5.00

5.00

2011308

招商引资

5.00

5.00

20123

民族事务

3.00

3.00

2012304

民族工作专项

3.00

3.00

20129

群众团体事务

2.00

2.00

2012902

一般行政管理事务

2.00

2.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.40

2.40

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.40

2.40

20132

组织事务

8.65

8.65

2013299

其他组织事务支出

8.65

8.65

20134

统战事务

5.00

5.00

2013499

其他统战事务支出

5.00

5.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

5.00

2013602

一般行政管理事务

5.00

5.00

20199

其他一般公共服务支出

5.00

5.00

2019999

其他一般公共服务支出

5.00

5.00

204

公共安全支出

7.00

7.00

20402

公安

7.00

7.00

2040299

其他公安支出

7.00

7.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2.50

2.50

20701

文化和旅游

2.50

2.50

2070199

其他文化和旅游支出

2.50

2.50

208

社会保障和就业支出

240.90

170.88

70.02

20802

民政管理事务

35.08

35.08

2080202

一般行政管理事务

15.00

15.00

2080208

基层政权建设和社区治理

9.08

9.08

2080299

其他民政管理事务支出

11.00

11.00

20805

行政事业单位养老支出

49.51

49.51

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.51

49.51

20807

就业补助

9.83

9.83

2080799

其他就业补助支出

9.83

9.83

20808

抚恤

137.17

73.65

63.52

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

137.17

73.65

63.52

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.81

2.81

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.81

2.81

20828

退役军人管理事务

6.50

6.50

2082899

其他退役军人事务管理支出

6.50

6.50

210

卫生健康支出

59.45

50.95

8.50

21001

卫生健康管理事务

0.50

0.50

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.50

0.50

21007

计划生育事务

5.22

5.22

2100716

计划生育机构

5.22

5.22

21011

行政事业单位医疗

45.73

45.73

2101101

行政单位医疗

23.60

23.60

2101103

公务员医疗补助

22.13

22.13

21099

其他卫生健康支出

8.00

8.00

2109999

其他卫生健康支出

8.00

8.00

211

节能环保支出

6.00

6.00

21110

能源节约利用

6.00

6.00

2111001

能源节约利用

6.00

6.00

212

城乡社区支出

23.00

23.00

21203

城乡社区公共设施

10.00

10.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

10.00

10.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

3.00

3.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3.00

3.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

10.00

10.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

10.00

10.00

213

农林水支出

292.38

4.00

288.38

21301

农业农村

138.78

4.00

134.78

2130102

一般行政管理事务

12.00

4.00

8.00

2130199

其他农业农村支出

126.78

126.78

21302

林业和草原

16.00

16.00

2130299

其他林业和草原支出

16.00

16.00

21303

水利

27.00

27.00

2130399

其他水利支出

27.00

27.00

21305

扶贫

25.27

25.27

2130599

其他扶贫支出

25.27

25.27

21307

农村综合改革

82.33

82.33

2130701

对村级公益事业建设的补助

52.00

52.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

26.33

26.33

2130799

其他农村综合改革支出

4.00

4.00

21399

其他农林水支出

3.00

3.00

2139999

其他农林水支出

3.00

3.00

214

交通运输支出

11.71

11.71

21401

公路水路运输

10.00

10.00

2140199

其他公路水路运输支出

10.00

10.00

21499

其他交通运输支出

1.71

1.71

2149999

其他交通运输支出

1.71

1.71

216

商业服务业等支出

4.00

4.00

21606

涉外发展服务支出

4.00

4.00

2160699

其他涉外发展服务支出

4.00

4.00

221

住房保障支出

45.03

45.03

22102

住房改革支出

45.03

45.03

2210201

住房公积金

45.03

45.03

223

国有资本经营预算支出

0.04

0.04

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.04

0.04

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.04

0.04

229

其他支出

5,058.86

1,957.91

3,100.94

22999

其他支出

5,058.86

1,957.91

3,100.94

2299999

其他支出

5,058.86

1,957.91

3,100.94

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:邵阳市北塔区茶元头街道办事处

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,406.04

一、一般公共服务支出

33

727.06

727.06

二、政府性基金预算财政拨款

2

13.00

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

0.04

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

7.00

7.00

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

2.50

2.50

8

八、社会保障和就业支出

40

240.90

240.90

9

九、卫生健康支出

41

59.45

59.45

10

十、节能环保支出

42

6.00

6.00

11

十一、城乡社区支出

43

23.00

10.00

13.00

12

十二、农林水支出

44

292.38

292.38

13

十三、交通运输支出

45

11.71

11.71

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

4.00

4.00

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

45.03

45.03

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.04

0.04

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,419.08

本年支出合计

59

1,419.08

1,406.04

13.00

0.04

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,419.08

总计

64

1,419.08

1,406.04

13.00

0.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:邵阳市北塔区茶元头街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,406.04

950.95

455.09

201

一般公共服务支出

727.06

667.59

59.48

20101

人大事务

1.00

1.00

2010102

一般行政管理事务

1.00

1.00

20102

政协事务

1.00

1.00

2010202

一般行政管理事务

1.00

1.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

683.01

626.53

56.48

2010301

行政运行

409.76

409.76

2010302

一般行政管理事务

38.13

8.03

30.10

2010308

信访事务

18.00

5.00

13.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

217.11

203.74

13.37

20106

财政事务

5.00

3.00

2.00

2010602

一般行政管理事务

3.00

3.00

2010699

其他财政事务支出

2.00

2.00

20111

纪检监察事务

1.00

1.00

2011102

一般行政管理事务

1.00

1.00

20113

商贸事务

5.00

5.00

2011308

招商引资

5.00

5.00

20123

民族事务

3.00

3.00

2012304

民族工作专项

3.00

3.00

20129

群众团体事务

2.00

2.00

2012902

一般行政管理事务

2.00

2.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.40

2.40

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.40

2.40

20132

组织事务

8.65

8.65

2013299

其他组织事务支出

8.65

8.65

20134

统战事务

5.00

5.00

2013499

其他统战事务支出

5.00

5.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

5.00

2013602

一般行政管理事务

5.00

5.00

20199

其他一般公共服务支出

5.00

5.00

2019999

其他一般公共服务支出

5.00

5.00

204

公共安全支出

7.00

7.00

20402

公安

7.00

7.00

2040299

其他公安支出

7.00

7.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2.50

2.50

20701

文化和旅游

2.50

2.50

2070199

其他文化和旅游支出

2.50

2.50

208

社会保障和就业支出

240.90

170.88

70.02

20802

民政管理事务

35.08

35.08

2080202

一般行政管理事务

15.00

15.00

2080208

基层政权建设和社区治理

9.08

9.08

2080299

其他民政管理事务支出

11.00

11.00

20805

行政事业单位养老支出

49.51

49.51

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.51

49.51

20807

就业补助

9.83

9.83

2080799

其他就业补助支出

9.83

9.83

20808

抚恤

137.17

73.65

63.52

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

137.17

73.65

63.52

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.81

2.81

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.81

2.81

20828

退役军人管理事务

6.50

6.50

2082899

其他退役军人事务管理支出

6.50

6.50

210

卫生健康支出

59.45

50.95

8.50

21001

卫生健康管理事务

0.50

0.50

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.50

0.50

21007

计划生育事务

5.22

5.22

2100716

计划生育机构

5.22

5.22

21011

行政事业单位医疗

45.73

45.73

2101101

行政单位医疗

23.60

23.60

2101103

公务员医疗补助

22.13

22.13

21099

其他卫生健康支出

8.00

8.00

2109999

其他卫生健康支出

8.00

8.00

211

节能环保支出

6.00

6.00

21110

能源节约利用

6.00

6.00

2111001

能源节约利用

6.00

6.00

212

城乡社区支出

10.00

10.00

21203

城乡社区公共设施

10.00

10.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

10.00

10.00

213

农林水支出

292.38

4.00

288.38

21301

农业农村

138.78

4.00

134.78

2130102

一般行政管理事务

12.00

4.00

8.00

2130199

其他农业农村支出

126.78

126.78

21302

林业和草原

16.00

16.00

2130299

其他林业和草原支出

16.00

16.00

21303

水利

27.00

27.00

2130399

其他水利支出

27.00

27.00

21305

扶贫

25.27

25.27

2130599

其他扶贫支出

25.27

25.27

21307

农村综合改革

82.33

82.33

2130701

对村级公益事业建设的补助

52.00

52.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

26.33

26.33

2130799

其他农村综合改革支出

4.00

4.00

21399

其他农林水支出

3.00

3.00

2139999

其他农林水支出

3.00

3.00

214

交通运输支出

11.71

11.71

21401

公路水路运输

10.00

10.00

2140199

其他公路水路运输支出

10.00

10.00

21499

其他交通运输支出

1.71

1.71

2149999

其他交通运输支出

1.71

1.71

216

商业服务业等支出

4.00

4.00

21606

涉外发展服务支出

4.00

4.00

2160699

其他涉外发展服务支出

4.00

4.00

221

住房保障支出

45.03

45.03

22102

住房改革支出

45.03

45.03

2210201

住房公积金

45.03

45.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:邵阳市北塔区茶元头街道办事处

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

658.68

302

商品和服务支出

218.62

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

116.61

30201

办公费

62.96

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

96.56

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

156.09

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

14.07

30204

手续费

0.02

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

2.94

30205

水费

0.13

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

45.43

30206

电费

3.59

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

9.69

30207

邮电费

1.39

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

35.06

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

22.13

30209

物业管理费

3.93

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

2.19

30211

差旅费

15.53

31008

物资储备

30113

住房公积金

130.28

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

41.73

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

27.62

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

73.65

30215

会议费

1.48

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

3.22

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

6.32

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

73.65

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

31.82

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

4.73

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

6.05

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

30.98

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

4.73

人员经费合计

732.33

公用经费合计

218.62

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:邵阳市北塔区茶元头街道办事处

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.18

6.48

6.48

1.70

6.05

6.05

6.05

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:邵阳市北塔区茶元头街道办事处

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13.00

13.00

13.00

212

城乡社区支出

13.00

13.00

13.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

3.00

3.00

3.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3.00

3.00

3.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

10.00

10.00

10.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

10.00

10.00

10.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:邵阳市北塔区茶元头街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.04

0.04

223

国有资本经营预算支出

0.04

0.04

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.04

0.04

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.04

0.04

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,477.93万元。与上一年度相比,收、支总计各增加4,191.93万元,增长183.37%。主要是因为我街道加大了对农业的投资、扶贫产业的投入以及民生、社会保障支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,477.93万元,其中:财政拨款收入1,419.08万元,占21.91%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5,058.86万元,占78.09%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,477.93万元,其中:基本支出2,908.86万元,占44.9%;项目支出3,569.07万元,占55.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,419.08万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少866.92万元,下降37.92%。主要是因为节约日常开支,减少项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,406.04万元,占本年支出合计的21.71%。与上一年度相比,财政拨款支出减少798.96万元,下降36.23%。主要是因为节约日常开支,减少项目开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,406.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出727.06万元,占51.72%;公共安全支出7万元,占0.5%;文化旅游体育与传媒支出2.5万元,占0.18%;社会保障和就业支出240.9万元,占17.13%;卫生健康支出59.45万元,占4.23%;节能环保支出6万元,占0.43%;城乡社区支出10万元,占0.71%;农林水支出292.38万元,占20.79%;交通运输支出11.71万元,占0.83%;商业服务业等支出4万元,占0.28%;住房保障支出45.03万元,占3.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为535.42万元,支出决算数为1,406.04万元

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金1万元。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金1万元。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为402.51万元,支出决算为409.76万元,完成年初预算的101.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是:资金结转,部分资金年后支付。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为38.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金38.13万元。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金18万元。

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为217.11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金217.11万元。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金3万元。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金2万元。

9、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金1万元。

10、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金5万元。

11、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金3万元。

12、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金2万元。

13、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为2.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金2.4万元。

14、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为8.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金8.65万元。

15、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金5万元。

16、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金5万元。

17、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金5万元。

18、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金7万元。

19、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为2.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金2.5万元。

20、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金15万元。

21、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为9.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金9.08万元。

22、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金11万元。

23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为45.54万元,支出决算为49.51万元,完成年初预算的108.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上年部分保险资金今年缴纳。

24、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为9.83万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金9.83万元。

25、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为137.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金137.17万元。

26、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为2.71万元,支出决算为2.81万元,完成年初预算的103.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上年部分保险资金今年缴纳。

27、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为6.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金6.5万元。

28、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为0.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金0.5万元。

29、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为5.22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金5.22万元。

30、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为21.70万元,支出决算为23.6万元,完成年初预算的108.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上年部分保险资金今年缴纳。

31、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为11.34万元,支出决算为22.13万元,完成年初预算的195.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上年部分保险资金今年缴纳。

32、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金8万元。

33、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金6万元。

34、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金10万元。

35、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金12万元。

36、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为126.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分项目年终申报。

37、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金16万元。

38、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金年后下达。

39、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为25.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年终资金下达。

40、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为52万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目年后申报。

41、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为26.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金年后下达。

42、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金年后下达。

43、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金3万元。

44、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金10万元。

45、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为1.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金1.71万元。

46、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调整资金4万元。

47、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为43.92万元,支出决算为45.03万元,完成年初预算的102.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上年部分住房公积金本年缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出950.95万元,其中:人员经费732.33万元,占基本支出的77.01%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费218.62万元,占基本支出的22.99%,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.18万元,支出决算为6.05万元,完成预算的73.96%,

其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.7万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定,厉行勤俭节约 ,与上年相比减少0.71万元,下降100%,下降的主要原因是严格按照中央八项规定,厉行勤俭节约。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6.48万元,支出决算为6.05万元,完成预算的93.36%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定,厉行勤俭节约 ,与上年相比减少0.47万元,下降7.21%,下降的主要原因是严格按照中央八项规定,厉行勤俭节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.05万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.05万元,其中:公务用车购置费0万元,邵阳市北塔区茶元头街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.05万元,主要是车辆维修,加油,保险支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入13万元;年初结转和结余0万元;支出13万元,其中基本支出0万元,项目支出13万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区茶元头街道办事处2021年度机关运行经费支出218.62万元,比上一年决算数增加48.83万元,增长28.76%。主要原因是:创文建设、卫生清理开支增加。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市北塔区茶元头街道办事处开支会议费1.48万元,用于冬春训直播、人大代表座谈会、重点优抚对象座谈会议,人数160人,内容为党员理论知识学习,征集人大代表意见和重点优抚对象座谈的会议;开支培训费3.22万元,用于武装,党员培训,人数280人,内容为军转干部,社区干部学习理论知识;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市北塔区茶元头街道办事处2021年度政府采购支出总额554.77万元,其中:政府采购货物支出146.57万元、政府采购工程支出229.4万元、政府采购服务支出178.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,邵阳市北塔区茶元头街道办事处共有车辆2辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是执法、执勤用车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目支出绩效评价情况为良好、具体开展情况,绩效目标和绩效评价报告等见附件。

3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第五部分附件

2021年度北塔区茶元头街道办事处部门整体支出绩效评价报告

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