2022年度邵阳市北塔区信访局部门决算
时间: 2023-09-26 23:14 来源:北塔区 【字体:

第一部分 邵阳市北塔区信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邵阳市北塔区信访局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行中央和省、市有关信访工作的方针、政策、指示、拟定本区的信访工作规定和制度。

(二)负责处理上级交办和区委、区政府领导批办的信访案件。

(三)负责接待和处理人民群众来信来访,积极与有关部门协商解决政策范围内的信访问题。

(四)搞好信访预测,及时掌握群众集体上访苗头,耐心劝阻集体上访;做好信访老户的稳定工作。

(五)收集、筛选信访信息,及时报送区委、区政府领导,为领导决策当参谋。

(六)检查、督促、指导全区的信访工作,发现问题,解决问题,组织交流信访工作经验。

(七)定期综合研究人民群众来信来访反映的情况和问题,及时向有关领导和有关部门反映,并提出解决问题的建议。

(八)完成区委、区政府和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

邵阳市北塔区信访局内设机构包括:2022年北塔区信访局在职实有人数9人,离退休人数0人,其中区信访局机关5人,参照公务员法管理事业人员4人,财政全额供养9人。根据邵北办发【2019】47号文件精神,邵阳市北塔区信访局机关内设3股1室(办公室、复查复核股、网信办信股、督查股)。下设区接待办理中心和区驻长维稳劝返工作站两个二级机构,均为事业单位。

(二)决算单位构成

邵阳市北塔区信访局无下属单位,因此,邵阳市北塔区信访局2022年单位决算即邵阳市北塔区信访局本级。


第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:邵阳市北塔区信访局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

410.90

一、一般公共服务支出

32

368.98

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

11.05

9

九、卫生健康支出

40

6.80

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14.36

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

9.71

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

410.90

本年支出合计

58

410.90

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

410.90

总计

62

410.90

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:邵阳市北塔区信访局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

410.90

410.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

368.98

368.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

368.38

368.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

8.48

8.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

355.35

355.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.05

11.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.82

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

其他交通运输支出

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:邵阳市北塔区信访局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

410.90

410.90

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

368.98

368.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

368.38

368.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

8.48

8.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

355.35

355.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.05

11.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.82

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

其他交通运输支出

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:邵阳市北塔区信访局

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

410.90

一、一般公共服务支出

33

368.98

368.98

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

11.05

11.05

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

6.80

6.80

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

14.36

14.36

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

9.71

9.71

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

410.90

本年支出合计

59

410.90

410.90

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

410.90

总计

64

410.90

410.90

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:邵阳市北塔区信访局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

410.90

410.90

0.00

201

一般公共服务支出

368.98

368.98

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

368.38

368.38

0.00

2010301

行政运行

1.06

1.06

0.00

2010302

一般行政管理事务

8.48

8.48

0.00

2010308

信访事务

355.35

355.35

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.50

3.50

0.00

20132

组织事务

0.60

0.60

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.60

0.60

0.00

208

社会保障和就业支出

11.05

11.05

0.00

20805

行政事业单位养老支出

10.23

10.23

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.23

10.23

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.82

0.82

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.22

0.22

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.61

0.61

0.00

210

卫生健康支出

6.80

6.80

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.26

6.26

0.00

2101101

行政单位医疗

5.17

5.17

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.02

1.02

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.08

0.08

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.54

0.54

0.00

2109999

其他卫生健康支出

0.54

0.54

0.00

214

交通运输支出

14.36

14.36

0.00

21499

其他交通运输支出

14.36

14.36

0.00

2149999

其他交通运输支出

14.36

14.36

0.00

221

住房保障支出

9.71

9.71

0.00

22102

住房改革支出

9.71

9.71

0.00

2210201

住房公积金

9.71

9.71

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:邵阳市北塔区信访局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

133.14

302

商品和服务支出

267.68

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

46.24

30201

办公费

32.39

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

26.55

30202

印刷费

19.29

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

3.79

30203

咨询费

0.80

310

资本性支出

9.78

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

20.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

9.78

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.01

30206

电费

0.32

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.50

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

5.71

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

2.40

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.90

30211

差旅费

48.80

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

9.71

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

3.86

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

6.85

30214

租赁费

22.60

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.30

30215

会议费

3.19

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.06

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.30

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

23.25

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

41.95

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

70.67

人员经费合计

133.44

公用经费合计

277.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:邵阳市北塔区信访局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:邵阳市北塔区信访局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:邵阳市北塔区信访局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计410.9万元。与上一年度相比,收、支总计各减少84.58万元,下降17.07%。主要原因是本年度人员数相比上年减少1人,开支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计410.9万元,其中:财政拨款收入410.9万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计410.9万元,其中:基本支出410.9万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计410.9万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少84.58万元,下降17.07%。主要原因是本年度人员数相比上年减少1人,开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出410.9万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少84.58万元,下降17.07%。主要是因为本年度人员数相比上年减少1人,开支减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出410.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出368.98万元,占89.81%;社会保障和就业支出11.05万元,占2.69%;卫生健康支出6.8万元,占1.65%;交通运输支出14.36万元,占3.49%;住房保障支出9.71万元,占2.36%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为209.33万元,支出决算数为410.9万元,完成年初预算的196.29%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项经费为后期增加经费,年初无预算安排。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项经费为后期增加经费,年初无预算安排。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为182.31万元,支出决算为355.35万元,完成年初预算的194.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度后期增加了特护期维稳经费。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项经费为后期增加经费,年初无预算安排。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项经费为后期增加经费,年初无预算安排。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为10.23万元,支出决算为10.23万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)

年初预算为0.22万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0.61万元,支出决算为0.61万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为5.17万元,支出决算为5.17万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为1.02万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

12、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.54万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项经费为后期增加经费,年初无预算安排。

13、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项经费为后期增加经费,年初无预算安排。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为9.71万元,支出决算为9.71万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出410.9万元,其中:

人员经费133.44万元,占基本支出的32.48%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费277.46万元,占基本支出的67.52%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,

其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市北塔区信访局2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

邵阳市北塔区信访局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区信访局2022年度机关运行经费支出277.46万元,比上一年度减少50.23万元,下降15.33%。主要原因是:本年度人员数相比上年减少1人,开支减少。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费3.19万元,主要用于全国两会、省两会以及特护期维稳人员餐费、住宿费和交通费等开支;开支培训费0.06万元,用于开展湖南省事业单位工作人员培训,共3人参加,内容主要是技能培训;未举办节庆、晚会、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

邵阳市北塔区信访局2022年度政府采购支出总额82.54万元,其中:政府采购货物支出32.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.43万元。授予中小企业合同金额82.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额28.35万元,占政府采购支出总额的34.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,邵阳市北塔区信访局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效情况

1、预算配置 2022年,我局在职人员编制数为5人,年末实际在职人数为9人,财政在职人员控制率为100%。年初预算收入209.33万元,年末决算收入410.9万元;年末决算支出410.9万元,项目资金结转结余0万元。2、预算执行 一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实到各股室,形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制,建立预算指标额度台账,将预算执行情况作为年度目标考核的内容。二是建立预算执行信息化管理制度。在政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况,及时公布“三公经费”支出情况,接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金,在区财政局的督导下,严格按专项资金项目实施方案执行,督促项目承担单位加快项目实施进度,及时办理报账、验收、结算等相关手续,做到不集中使用、不滥用资金,最大限度提高专项资金利用效率。3、预算管理 为规范机关财务管理,建立健全财务管理制度,我局制订了《邵阳市北塔区信访局内部管理制度》等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化,执行控制规范化、责任化,监督检查常态化、同步化。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;支出符合部门预算批复的用途;资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况;重大财务事项经由集体研究决策;专项资金做到专款专用;原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。4、提升支出绩效 2022年,我局全面落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府的信访工作部署,坚持以勤俭节约为目标,积极开展各项工作,确保各项工作任务全面完成,财务管理规范,单位行政运行稳定有序。5、评价结论 结合我局财政资金的使用情况,认真组织开展整体支出绩效自评,自评等级“优”。

(二)存在的问题及原因分析

1、绩效评价工作机制有待进一步完善,由于平时工作中未加强对绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯。
2、在编制部门年度预算时,虽然根据本单位职能职责和年度工作计划编制,但在2022年部门预算执行过程中,仍然存在一些问题,年初预算编制不合理或部分经费计划比较紧张,往往需要在年度中间进行预算追加和调整。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2022年度北塔区信访局部门整体支出绩效自评报告


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