2022年度邵阳市北塔区信访局部门决算
时间: 2023-09-30 23:14 来源:北塔区 【字体:

第一部分 邵阳市北塔区信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邵阳市北塔区信访局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行中央和省、市有关信访工作的方针、政策、指示、拟定本区的信访工作规定和制度。

(二)负责处理上级交办和区委、区政府领导批办的信访案件。

(三)负责接待和处理人民群众来信来访,积极与有关部门协商解决政策范围内的信访问题。

(四)搞好信访预测,及时掌握群众集体上访苗头,耐心劝阻集体上访;做好信访老户的稳定工作。

(五)收集、筛选信访信息,及时报送区委、区政府领导,为领导决策当参谋。

(六)检查、督促、指导全区的信访工作,发现问题,解决问题,组织交流信访工作经验。

(七)定期综合研究人民群众来信来访反映的情况和问题,及时向有关领导和有关部门反映,并提出解决问题的建议。

(八)完成区委、区政府和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

邵阳市北塔区信访局内设机构包括:2022年北塔区信访局在职实有人数9人,离退休人数0人,其中区信访局机关5人,参照公务员法管理事业人员4人,财政全额供养9人。根据邵北办发【2019】47号文件精神,邵阳市北塔区信访局机关内设3股1室(办公室、复查复核股、网信办信股、督查股)。下设区接待办理中心和区驻长维稳劝返工作站两个二级机构,均为事业单位。

(二)决算单位构成

邵阳市北塔区信访局无下属单位,因此,邵阳市北塔区信访局2022年单位决算即邵阳市北塔区信访局本级。


第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:邵阳市北塔区信访局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

410.90

一、一般公共服务支出

32

368.98

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

11.05

9

九、卫生健康支出

40

6.80

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14.36

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

9.71

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

410.90

本年支出合计

58

410.90

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

410.90

总计

62

410.90

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:邵阳市北塔区信访局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

410.90

410.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

368.98

368.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

368.38

368.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

8.48

8.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

355.35

355.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.05

11.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.82

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

其他交通运输支出

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:邵阳市北塔区信访局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

410.90

410.90

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

368.98

368.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

368.38

368.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

8.48

8.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

355.35

355.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.05

11.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.82

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

其他交通运输支出

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:邵阳市北塔区信访局

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

410.90

一、一般公共服务支出

33

368.98

368.98

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

11.05

11.05

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

6.80

6.80

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

14.36

14.36

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

9.71

9.71

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

410.90

本年支出合计

59

410.90

410.90

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

410.90

总计

64

410.90

410.90

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:邵阳市北塔区信访局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

410.90

410.90

0.00

201

一般公共服务支出

368.98

368.98

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

368.38

368.38

0.00

2010301

行政运行

1.06

1.06

0.00

2010302

一般行政管理事务

8.48

8.48

0.00

2010308

信访事务

355.35

355.35

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.50

3.50

0.00

20132

组织事务

0.60

0.60

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.60

0.60

0.00

208

社会保障和就业支出

11.05

11.05

0.00

20805

行政事业单位养老支出

10.23

10.23

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.23

10.23

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.82

0.82

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.22

0.22

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.61

0.61

0.00

210

卫生健康支出

6.80

6.80

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.26

6.26

0.00

2101101

行政单位医疗

5.17

5.17

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.02

1.02

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.08

0.08

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.54

0.54

0.00

2109999

其他卫生健康支出

0.54

0.54

0.00

214

交通运输支出

14.36

14.36

0.00

21499

其他交通运输支出

14.36

14.36

0.00

2149999

其他交通运输支出

14.36

14.36

0.00

221

住房保障支出

9.71

9.71

0.00

22102

住房改革支出

9.71

9.71

0.00

2210201

住房公积金

9.71

9.71

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:邵阳市北塔区信访局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

133.14

302

商品和服务支出

267.68

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

46.24

30201

办公费

32.39

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

26.55

30202

印刷费

19.29

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

3.79

30203

咨询费

0.80

310

资本性支出

9.78

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

20.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

9.78

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.01

30206

电费

0.32

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.50

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

5.71

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00