2022年度邵阳市北塔区陈家桥镇人民政府部门预算公开说明
时间: 2022-06-12 15:46 来源:北塔区陈家桥镇人民政府 【字体:

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)“三公”经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

7.1一般公共预算基本支出经济分类

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位新增资产汇总表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划;加强公共设施的建筑和管理,发展各项服务事业。

3、加强水利建筑、土地使用管理和环境综合整治,合理利用自然资源,保护、改善生态环境和生活环境。

4、依法管理镇财政,执行本级预算。

5、管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。

6、保护社会主义的全民所有财产和人民群众集体所有财产,保护公民的人身权力、民主权利和其它权利,保护各种经济组织的合法权益。

7、开展社会主义民主与法制教育,管理综治司法行政工作,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

8、保护妇女、儿童和老人的合法权益。

9、管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本部门共有编制人数47人,实有人数63人。我镇根据编委核定,下设6个办公室,1个执法大队,3个服务中心。下设办公室分别为:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室;下设执法大队为:综合行政执法大队;下设3个服务中心分别为:社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心。

二、部门预算单位构成

邵阳市北塔区陈家桥镇人民政府2022年部门预算汇总单位构成包括:1.社会事务综合服务中心 、2.农业综合服务中心 、3.政务(便民)服务中心

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算705.5万元,其中,一般公共预算拨款收入705.5万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少42.77万元,主要原因是三公经费及办公经费减少和人员异动。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算705.5万元,其中:一般公共服务支出558.8万元;社会保障和就业支出57.24万元;卫生健康支出38.52万元;住房保障支出50.93万元。支出较去年减少42.77万元,主要原因是三公经费及办公经费减少和人员异动。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算705.5万元,其中:基本支出705.5万元,占比100%,项目支出0万元,占比0%,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数705.5万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中: 

1、工资福利支出650.3万元,其中:基本工资180.54万元,津贴补贴53.27万元,奖金122.55万元,绩效工资83.5万元,机关事业单位基本养老保险缴费53.24万元,职工基本医疗保险缴费26.97万元,公务员医疗补助缴费11万元,其他社会保障缴费4.55万元,住房公积金50.93万元。其他工资福利支出63.75万元。   

2、一般商品和服务支出55.19万元,其中:办公费5.2万元,印刷费2万元,水费1万元,电费1万元,公务接待费1.8万元,工会经费3.71万元,其他交通费用40.49万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费支出55.19万元,比上年预算增加24.31万元,增长78.73%,主要原因是三公经费及办公经费减少。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为1.8万元,其中,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少15万元,主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,未产生培训等活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标情况:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为705.5万元,其中,基本支出705.5万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

4、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

2022年度邵阳市北塔区陈家桥镇人民政府部门预算公开表

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