2022年度邵阳市北塔区卫生健康局部门决算
时间: 2023-09-26 09:10 来源:北塔区 【字体:

第一部分 邵阳市北塔区卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邵阳市北塔区卫生健康局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规和卫生健康事业发展地方性法规、规章,拟定或组织实施全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规范全区卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出全区深化医药卫生体质改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提供医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事业的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告、发布传染病疫情信息。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公开食品安全地方标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七)制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责全区计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警。研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

(九)指导全区卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

(十一)负责全区保健对象的医疗保健工作,负责区内重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全区保健工作。

(十二)指导区计划生育协会的业务工作。

(十三)指导区红十字会的业务工作。

(十四)完成区委和区人民政府交办的其他业务。

(十五)职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康北塔战略,以改革创新为动力。以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体质改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

邵阳市北塔区卫生健康局内设机构包括:北塔区卫生健康局是行政机关单位,贯彻执行党和国家、省、市、区关于卫生和计划生育工作法律法规和方针政策,负责全区卫生、计划生育、妇幼健康、疾病预防等全民健康工作。北塔区卫生健康局行政编制5名,在岗职工21人。设书记1名,局长1名,副局长3名。我局内设科室六股,全部纳入局机关2023年部门预算编制范围,所属事业单位1个,单独公开2023年部门预算编制情况。内设科室分别是综合办公室、财务信息规划股、法规综合监督股(加挂行政审批服务股牌子)、医政医馆中医药政与基层卫生管理股、卫生应急与疾病预防控制股(加挂区突发公共卫生事件应急指挥中心牌子)、妇幼老龄健康与家庭发展股。

(二)决算单位构成

邵阳市北塔区卫生健康局无下属单位,因此,邵阳市北塔区卫生健康局2022年单位决算即邵阳市北塔区卫生健康局本级。


第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:邵阳市北塔区卫生健康局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,535.97

一、一般公共服务支出

32

9.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

1.10

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

1.56

八、其他收入

8

67.50

八、社会保障和就业支出

39

24.44

9

九、卫生健康支出

40

3,479.33

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20.53

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

67.50

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

3,603.47

本年支出合计

58

3,603.47

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

3,603.47

总计

62

3,603.47

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:邵阳市北塔区卫生健康局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,603.47

3,535.97

0.00

0.00

0.00

0.00

67.50

201

一般公共服务支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1.56

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

1.56

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

1.56

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.44

24.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

23.66

23.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.66

23.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3,479.33

3,479.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

370.22

370.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

219.96

219.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

70.99

70.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

79.26

79.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

72.90

72.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

72.90

72.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2,714.02

2,714.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

1,217.19

1,217.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

1,084.56

1,084.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

412.27

412.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100601

中医(民族医)药专项

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

139.68

139.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

120.81

120.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

18.87

18.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.17

12.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.07

11.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

120.34

120.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

120.34

120.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.53

20.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.53

20.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

20.53

20.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

67.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67.50

22999

其他支出

67.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67.50

2299999

其他支出

67.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67.50

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:邵阳市北塔区卫生健康局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,603.47

3,603.47

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1.56

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

1.56

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

1.56

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.44

24.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

23.66

23.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.66

23.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3,479.33

3,479.33

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

370.22

370.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

219.96

219.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

70.99

70.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

79.26

79.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

72.90

72.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

72.90

72.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2,714.02

2,714.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

1,217.19

1,217.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

1,084.56

1,084.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

412.27

412.27

0.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100601

中医(民族医)药专项

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

139.68

139.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

120.81

120.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

18.87

18.87

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.17

12.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.07

11.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

120.34

120.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

120.34

120.34

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.53

20.53

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.53

20.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

20.53

20.53

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

67.50

67.50

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

67.50

67.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

67.50

67.50

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:邵阳市北塔区卫生健康局

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,535.97

一、一般公共服务支出

33

9.00

9.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

1.10

1.10

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

1.56

1.56

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

24.44

24.44

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

3,479.33

3,479.33

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

20.53

20.53

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

3,535.97

本年支出合计

59

3,535.97

3,535.97

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

3,535.97

总计

64

3,535.97

3,535.97

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:邵阳市北塔区卫生健康局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

3,535.97

3,535.97

0.00

201

一般公共服务支出

9.00

9.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9.00

9.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9.00

9.00

0.00

205

教育支出

1.10

1.10

0.00

20502

普通教育

1.10

1.10

0.00

2050202

小学教育

1.10

1.10

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1.56

1.56

0.00

20701

文化和旅游

1.56

1.56

0.00

2070101

行政运行

1.56

1.56

0.00

208

社会保障和就业支出

24.44

24.44

0.00

20805

行政事业单位养老支出

23.66

23.66

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.66

23.66

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.78

0.78

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.78

0.78

0.00

210

卫生健康支出

3,479.33

3,479.33

0.00

21001

卫生健康管理事务

370.22

370.22

0.00

2100101

行政运行

219.96

219.96

0.00

2100102

一般行政管理事务

70.99

70.99

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

79.26

79.26

0.00

21003

基层医疗卫生机构

72.90

72.90

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

72.90

72.90

0.00

21004

公共卫生

2,714.02

2,714.02

0.00

2100408

基本公共卫生服务

1,217.19

1,217.19

0.00

2100409

重大公共卫生服务

1,084.56

1,084.56

0.00

2100499

其他公共卫生支出

412.27

412.27

0.00

21006

中医药

50.00

50.00

0.00

2100601

中医(民族医)药专项

50.00

50.00

0.00

21007

计划生育事务

139.68

139.68

0.00

2100717

计划生育服务

120.81

120.81

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

18.87

18.87

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.17

12.17

0.00

2101101

行政单位医疗

11.07

11.07

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.10

1.10

0.00

21099

其他卫生健康支出

120.34

120.34

0.00

2109999

其他卫生健康支出

120.34

120.34

0.00

221

住房保障支出

20.53

20.53

0.00

22102

住房改革支出

20.53

20.53

0.00

2210201

住房公积金

20.53

20.53

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:邵阳市北塔区卫生健康局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

410.91

302

商品和服务支出

2,914.81

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

98.30

30201

办公费

115.13

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

47.03

30202

印刷费

67.10

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

46.85

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

19.89

30106

伙食补助费

134.42

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

19.89

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.99

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.14

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

11.07

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

1.10

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

4.24

30211

差旅费

2.74

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

20.94

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

8.76

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

21.97

30214

租赁费

377.44

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

190.36

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.54

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

1.46

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

373.61

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

24.70

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

1.65

30226

劳务费

73.03

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

126.75

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.34

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

19.72

30399

其他对个人和家庭的补助

163.67

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

1,747.39

人员经费合计

601.27

公用经费合计

2,934.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:邵阳市北塔区卫生健康局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:邵阳市北塔区卫生健康局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:邵阳市北塔区卫生健康局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

1.46

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,603.47万元。与上一年度相比,收、支总计各增加1,844.95万元,增长104.91%。主要原因是2022年疫情防控收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,603.47万元,其中:财政拨款收入3,535.97万元,占98.13%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入67.5万元,占1.87%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,603.47万元,其中:基本支出3,603.47万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,535.97万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,795.95万元,增长103.21%。主要原因是2022年用于疫情防控的开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3,535.97万元,占本年支出合计的98.13%。与上一年度相比,财政拨款支出增加1,795.95万元,增长103.21%。主要是因为2022年用于疫情防控的支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3,535.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出9万元,占0.25%;教育支出1.1万元,占0.03%;文化旅游体育与传媒支出1.56万元,占0.04%;社会保障和就业支出24.44万元,占0.69%;卫生健康支出3,479.33万元,占98.41%;住房保障支出20.53万元,占0.58%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为431.76万元,支出决算数为3,535.97万元,完成年初预算的818.97%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位日常开支增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位日常开支增加。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位日常开支增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为23.66万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位日常开支增加。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为1.3万元,支出决算为0.78万元,完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动。

6、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为198.23万元,支出决算为219.96万元,完成年初预算的110.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是:单位日常开支增加。

7、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为165.64万元,支出决算为70.99万元,完成年初预算的42.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是:卫生健康管理事务行政管理运行增加。

8、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为79.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:卫生健康管理事务行政管理运行增加。

9、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)

年初预算为5万元,支出决算为72.9万元,完成年初预算的1,458%。决算数大于年初预算数的主要原因是:疫情防控支出增加。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1,217.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:基本公共卫生支出增加。

11、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1,084.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:疫情防控费用增加。

12、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为412.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:疫情防控费用增加。

13、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中医药专项支出增加。

14、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为120.81万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:计划生育事务支出增加。

15、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为18.87万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:计划生育事务支出增加。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为11.07万元,支出决算为11.07万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为7.43万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的14.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动。

18、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为120.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:疫情防控支出增加。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为20.53万元,支出决算为20.53万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3,535.97万元,其中:

人员经费601.27万元,占基本支出的17%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,934.7万元,占基本支出的83%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.46万元,支出决算为1.46万元,完成预算的100%,

其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.46万元,支出决算为1.46万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少0.54万元,下降27%,下降的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.46万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为1.46万元,全年共接待来访团组10个、来宾126人次,主要是疫情防控、基本公卫及基本药物检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市北塔区卫生健康局2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

邵阳市北塔区卫生健康局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区卫生健康局2022年度机关运行经费支出2,934.7万元,比上一年度增加1,723.92万元,增长142.38%。主要原因是:疫情防控支出增加。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元,我单位2022年度无会议费支出;开支培训费0.54万元,用于开展疫情防控、基本公卫及红十字会急救培训,人数135人,内容为疫情防控演练、基本公卫业务及红十字会急救培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

邵阳市北塔区卫生健康局2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,邵阳市北塔区卫生健康局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件

(二)存在的问题及原因分析

存在的问题及原因分析见附件

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2022年度北塔区卫生健康局部门整体支出绩效自评报告

2022年度北塔区卫生健康局部门决算表


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