北塔区社保站2019年预算公开情况说明
时间: 2019-01-17 11:28 来源:北塔区社保站 访问量: 【字体:

北塔区社保站2019年预算公开情况说明

目录

第一部分北塔区社保站2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算"三公"经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、部门整体支出绩效目标申报表

10、单位项目支出绩效目标申报表

11、政府采购预算表

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责企业社会保险参保登记、年检;负责企业社会保险参保单位及个人缴费基数的申报、审核、录入;负责企业社会保险关系的变更和转移接续;负责社会保险扩面和清欠;负责社会保险费征缴、扩面等数据资料的汇集,并与地税部门做好衔接;负责社会保险个人权益及记录单的发放;负责企业基本养老保险基金结算管理,基本养老保险个人账户的建立和管理,基本养老保险待遇的支付、负责基本养老保险待遇领取资格认证,企业退休人员社会化管理服务:负责养老保险退保工作

2、负责贯彻执行国家省市机关事业单位养老保险政策、法规; 负责辖区内机关事业单位养老保险基金的筹集、支付和管理工作,核准养老保险待遇及待遇调整,离退休人员生存认证工作; 负责对所经办险种待遇领取、支付情况进行稽核;负责经办险种业务数据的统计分析及业务政策解释。

(二)机构设置

纳入2019年部门预算编报的单位1个,包含北塔区社保站,本部门无内设机构。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:北塔区社保站三、预算收支情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入,无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含北塔区社保站基本运行的经费

1.总收支情况:2019年北塔区社保站部门预算总收入20.9404万元,其中:财政拨款收入20.9404万元,占总收入的100%。与上年相比收、支预算总计各减少4.7151万元,减少18%

2.收入预算:2019年年初预算数20.9404万元,全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款。收入较去年减少4.7151万元,主要原因是工作经费减少及退休1人

3.支出预算:2019年年初预算数20.9404万元,其中,基本支出17.7404万元,项目支出3.2万元。支出较去年减少4.7151万元,主要原因是工作经费减少及退休1人

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入20.9404万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为17.7404万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为3.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:社保工作经费3.2万元,主要用于社保工作经费;

五、部门经济科目总支出情况说明

北塔区社保站2019年部门经济科目支出20.9404万元,其中:

工资福利支出14.9738万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出5.9666万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助0万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、奖励金;

资本性支出0万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年度北塔区社保站机关运行经费财政拨款预算 5.9666万元,主要用于办公费4.705万元、差旅费0.2万元、会议费0.2万元、招待费0.095万元、其他交通费0.66万元、工会经费0.1066万元。比2018年预算减少1.6154万元,减少22%。主要原因是办公费用减少。

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数总额为0.095万元,其中:公务接待费0.095万元,无公务用车购置及运行费,无因公出国(境)费。2019年“三公”经费预算较2018年基本持平,主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额23000元,其中:政府采购货物预算23000元、包括购买2台打印机0.58万元、1套办公桌椅0.6万元、电脑2台1.12万元。政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,北塔区社保站所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算支出

北塔区社保站2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标20.9404万元;保障基本运行的经费和专项经费.部门项目支出绩效目标申报1个,社保工作经费3.2万元。保障社保站各项工作的开展

七、名词解释

一、 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

三、“三公”经费预算数:指区级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

四、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入

六、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

七、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 附件:2019年北塔区社保站部门预算公开表

北塔区社保站 

2019年1月17日

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