2022年度邵阳市北塔区发展和改革局部门决算
时间: 2023-09-26 08:30 来源:北塔区 【字体:

第一部分 邵阳市北塔区发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邵阳市北塔区发展和改革局概况

一、部门职责

(一)(1)贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展的方 针政策和法规法规,拟订全区国民经济和社会发展战略、中长 期规划和年度发展计划并组织实施;研究分析全区及国内外经 济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构 的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受区 政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。

(二)研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体 产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济 运行中的重大问题,调节国民经济运行。

(三)汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、 土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调 控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

(四)承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任; 研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订全区综合 性经济体制改革方案,协调推进专项经济体制改革,会同有关 部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;组织实施经济体 制改革试点和改革试验区的有关工作;参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

(五)拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调 控目标、政策及措施:统筹安排区级财政性建设资金和投资项 目,编制下达政府投资年度计划;规划全区重大建设项目和生 产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案跨县区、跨行 业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资 项目;研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量 平衡和结构优化的目标和政策;指导和监督国外贷款建设资金 的使用,引导民间投资方向。

(六)组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产 业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责 综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡; 协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

(七)贯彻落实国家中部崛起比照西部开发、长江经济带开 发建设和湘西地区开发的政策措施;落实国家、省扶贫攻坚规 划;参与研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施。

(八)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订 社会发展战略、总体规划和年度计划;拟订人口发展战略、规 划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政 等发展政策:统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度 改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政 策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(九)研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题; 负责节能的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源 节约和综合利用规划、政策措施并协调实施;参与编制生态文 明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合 利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的 政策措施;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;牵头 完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

(十)拟订并组织实施全区能源发展战略、规划和政策,研 究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟定能源消费总量 控制工作方案并组织实施,推进全区能源体制改革,协调相关 重大问题;负责全区能源行业节能和资源综合利用;审批、核 准、备案、审核、上报全区能源固定资产投资项目;指导协调 农村能源发展工作;负责能源预测预警,发布能源信息,参与 能源运行调节和应急保障,负责区内石油和天然气储备管理工 作;组织推进全区能源重大设备研发及相关重大科技项目。

(十一)编制和执行全区价格改革规划,拟订并组织实施价格 政策;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控; 承担行政事业性收费管理工作;负责价格公共服务工作;负责 国家和省下达的农产品生产成本和收益情况调查、负责政府价 格主管部门定价权限范围内的定调价成本监审和区本级政府购 买服务的相关成本监审。

(十二)研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施, 统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合 与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

(十三)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

邵阳市北塔区发展和改革局内设机构包括:本部门共有编制人数27人,实有27人,内设股室8个(含0个副科级单位,分别为办公室,计划改革股、产业发展股、价格调控管理股、行业管理股、工业经济运行股、科技工作股、粮食和物资储备股。

(二)决算单位构成

邵阳市北塔区发展和改革局无下属单位,因此,邵阳市北塔区发展和改革局2022年单位决算即邵阳市北塔区发展和改革局本级。


第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:邵阳市北塔区发展和改革局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

848.09

一、一般公共服务支出

32

504.14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

0.70

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

171.15

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

15.05

八、社会保障和就业支出

39

46.47

9

九、卫生健康支出

40

25.65

10

十、节能环保支出

41

3.00

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

39.60

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

28.65

20

二十、粮油物资储备支出

51

28.74

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

15.05

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

863.15

本年支出合计

58

863.15

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

863.15

总计

62

863.15

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:邵阳市北塔区发展和改革局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

863.15

848.09

0.00

0.00

0.00

0.00

15.05

201

一般公共服务支出

504.14

504.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

495.89

495.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

264.62

264.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

90.67

90.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

140.59

140.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

171.15

171.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

其他科技条件与服务支出

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

2.92

2.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

科普活动

2.92

2.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

127.88

127.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

127.88

127.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

46.47

46.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

44.05

44.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.05

44.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25.65

25.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.85

22.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

22.57

22.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119999

其他节能环保支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

39.60

39.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150299

其他制造业支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.65

28.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.65

28.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

28.65

28.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

28.74

28.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油物资事务

28.74

28.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220107

国家粮油差价补贴

16.49

16.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220199

其他粮油物资事务支出

12.25

12.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

15.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.05

22999

其他支出

15.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.05

2299999

其他支出

15.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.05

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:邵阳市北塔区发展和改革局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

863.15

758.15

105.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

504.14

504.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

495.89

495.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

264.62

264.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

90.67

90.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

140.59

140.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

171.15

101.15

70.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

其他科技条件与服务支出

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

2.92

2.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

科普活动

2.92

2.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

127.88

67.88

60.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

127.88

67.88

60.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

46.47

46.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

44.05

44.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.05

44.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25.65

25.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.85

22.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

22.57

22.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119999

其他节能环保支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

39.60

4.60

35.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2150299

其他制造业支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

38.00

3.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

8.00

3.00

5.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.65

28.65

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.65

28.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

28.65

28.65

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

28.74

28.74

0.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油物资事务

28.74

28.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2220107

国家粮油差价补贴

16.49

16.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2220199

其他粮油物资事务支出

12.25

12.25

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

15.05

15.05

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

15.05

15.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

15.05

15.05

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:邵阳市北塔区发展和改革局

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

848.09

一、一般公共服务支出

33

504.14

504.14

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.70

0.70

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

171.15

171.15

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

46.47

46.47

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

25.65

25.65

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

3.00

3.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

39.60

39.60

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

28.65

28.65

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

28.74

28.74

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

848.09

本年支出合计

59

848.09

848.09

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

848.09

总计

64

848.09

848.09

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:邵阳市北塔区发展和改革局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

848.09

743.09

105.00

201

一般公共服务支出

504.14

504.14

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7.50

7.50

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7.50

7.50

0.00

20104

发展与改革事务

495.89

495.89

0.00

2010401

行政运行

264.62

264.62

0.00

2010402

一般行政管理事务

90.67

90.67

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

140.59

140.59

0.00

20132

组织事务

0.75

0.75

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.75

0.75

0.00

205

教育支出

0.70

0.70

0.00

20502

普通教育

0.70

0.70

0.00

2050202

小学教育

0.70

0.70

0.00

206

科学技术支出

171.15

101.15

70.00

20601

科学技术管理事务

25.00

25.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

25.00

25.00

0.00

20604

技术研究与开发

10.00

0.00

10.00

2060404

科技成果转化与扩散

10.00

0.00

10.00

20605

科技条件与服务

5.35

5.35

0.00

2060599

其他科技条件与服务支出

5.35

5.35

0.00

20607

科学技术普及

2.92

2.92

0.00

2060702

科普活动

2.92

2.92

0.00

20699

其他科学技术支出

127.88

67.88

60.00

2069999

其他科学技术支出

127.88

67.88

60.00

208

社会保障和就业支出

46.47

46.47

0.00

20805

行政事业单位养老支出

44.05

44.05

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.05

44.05

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.42

2.42

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.48

0.48

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.94

1.94

0.00

210

卫生健康支出

25.65

25.65

0.00

21004

公共卫生

1.44

1.44

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

1.44

1.44

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.85

22.85

0.00

2101101

行政单位医疗

22.57

22.57

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.29

0.29

0.00

21099

其他卫生健康支出

1.35

1.35

0.00

2109999

其他卫生健康支出

1.35

1.35

0.00

211

节能环保支出

3.00

3.00

0.00

21199

其他节能环保支出

3.00

3.00

0.00

2119999

其他节能环保支出

3.00

3.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

39.60

4.60

35.00

21502

制造业

1.60

1.60

0.00

2150299

其他制造业支出

1.60

1.60

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

38.00

3.00

35.00

2150805

中小企业发展专项

30.00

0.00

30.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

8.00

3.00

5.00

221

住房保障支出

28.65

28.65

0.00

22102

住房改革支出

28.65

28.65

0.00

2210201

住房公积金

28.65

28.65

0.00

222

粮油物资储备支出

28.74

28.74

0.00

22201

粮油物资事务

28.74

28.74

0.00

2220107

国家粮油差价补贴

16.49

16.49

0.00

2220199

其他粮油物资事务支出

12.25

12.25

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:邵阳市北塔区发展和改革局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

360.60

302

商品和服务支出

329.56

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

125.22

30201

办公费

42.86

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

64.76

30202

印刷费

26.49

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

79.56

30203

咨询费

100.00

310

资本性支出

52.93

30106

伙食补助费

0.34

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

40.09

30206

电费

2.29

31003

专用设备购置

52.93

30109

职业年金缴费

4.33

30207

邮电费

0.36

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

13.21

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

5.99

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

1.14

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

28.69

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

1.16

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

3.25

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

2.50

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

3.96

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

80.83

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

12.81

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

14.75

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.15

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

20.72

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

14.71

人员经费合计

360.60

公用经费合计

382.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:邵阳市北塔区发展和改革局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:邵阳市北塔区发展和改革局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:邵阳市北塔区发展和改革局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

3.96

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计863.15万元。与上一年度相比,收、支总计各减少235.12万元,下降21.41%。主要原因是本年度项目经费较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计863.15万元,其中:财政拨款收入848.09万元,占98.26%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入15.05万元,占1.74%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计863.15万元,其中:基本支出758.15万元,占87.84%;项目支出105万元,占12.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计848.09万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少250.18万元,下降22.78%。主要原因是本年度项目经费较上年度大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出848.09万元,占本年支出合计的98.26%。与上一年度相比,财政拨款支出减少250.18万元,下降22.78%。主要是因为本年度项目经费较上年度大幅减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出848.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出504.14万元,占59.45%;教育支出0.7万元,占0.08%;科学技术支出171.15万元,占20.18%;社会保障和就业支出46.47万元,占5.48%;卫生健康支出25.65万元,占3.02%;节能环保支出3万元,占0.35%;资源勘探工业信息等支出39.6万元,占4.67%;住房保障支出28.65万元,占3.38%;粮油物资储备支出28.74万元,占3.39%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为457.39万元,支出决算数为848.09万元,完成年初预算的185.42%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算支出。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)

年初预算为255.19万元,支出决算为264.62万元,完成年初预算的103.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算支出。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为113.59万元,支出决算为90.67万元,完成年初预算的79.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是:调整预算支出。

4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为140.59万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算支出。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算支出。

7、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算支出。

8、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算支出。

9、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算支出。

10、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算支出。

11、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为127.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算支出。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为32.67万元,支出决算为44.05万元,完成年初预算的134.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算支出。

13、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)

年初预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

14、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为1.94万元,支出决算为1.94万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为16.5万元,支出决算为22.57万元,完成年初预算的136.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算支出。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0.29万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

18、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算支出。

19、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算支出。

20、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算支出。

21、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算支出。

22、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算支出。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为30.62万元,支出决算为28.65万元,完成年初预算的93.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是:调整预算支出。

24、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)国家粮油差价补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为16.49万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算支出。

25、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出743.09万元,其中:

人员经费360.6万元,占基本支出的48.53%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费382.49万元,占基本支出的51.47%,主要包括:专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.96万元,支出决算为3.96万元,完成预算的100%,

其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.96万元,支出决算为3.96万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少0.04万元,下降1%,下降的主要原因是调整预算支出。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.96万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为3.96万元,全年共接待来访团组38个、来宾396人次,主要是主要是上级部门检查发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市北塔区发展和改革局2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

邵阳市北塔区发展和改革局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区发展和改革局2022年度机关运行经费支出382.49万元,比上一年度增加32.07万元,增长9.15%。主要原因是:疫情防控支出增加。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费2.5万元,召开科技工作会议支出,人数50人;开支培训费0万元,我单位2022年度无培训费支出;举办赛事活动、论坛,表彰等支出2.5万元。

十二、关于政府采购支出说明

邵阳市北塔区发展和改革局2022年度政府采购支出总额52.93万元,其中:政府采购货物支出52.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额22.3万元,占政府采购支出总额的42.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,邵阳市北塔区发展和改革局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效情况

2022年,我局充分履行职责职能,严格执行各项管理制度,经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升,较好地完成了全年工作目标。

(二)存在的问题及原因分析

存在年中调整预算,追加经费的问题。
存在部分预算支出经费有结余的问题

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2022年度北塔区发展和改革局部门整体支出绩效自评报告


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