北塔区陈家桥镇人民政府2020年度部门决算
时间: 2021-09-23 11:16 来源:北塔区陈家桥镇人民政府 【字体:

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第一部分北塔区陈家桥镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 北塔区陈家桥镇人民政府单位概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划;加强公共设施的建筑和管理,发展各项服务事业。

3、加强水利建筑、土地使用管理和环境综合整治,合理利用自然资源,保护、改善生态环境和生活环境。

4、依法管理乡财政,执行本级预算。

5、管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。

6、保护社会主义的全民所有财产和人民群众集体所有财产,保护公民的人身权力、民主权利和其它权利,保护各种经济组织的合法权益。

7、开展社会主义民主与法制教育,管理综治司法行政工作,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

8、推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。

9、管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

二、机构设置及决算单位构成

从预算单位构成看,陈家桥镇政府属乡镇一级单位预算。我镇根据编委核定,内设机构行政机构6个(即:党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、自然资源与社会环境办公室、社会治安与应急管理办公室、经济发展办公室),事业服务中心机构3个(农业服务中心、便民服务中心、劳动保障中心)、综合行政执法大队1个,财务统一核算。全镇实有在职人员82人,其中行政编制24人、事业编制22人、工勤人员编制1人。

另设其他专职(兼职):团委书记、人大秘书、政协秘书、纪检干事、组织干事、纪检副书记、妇联主席、禁毒专干、卫生专干、武装干事以上岗位均按照有关规定和章程设置。

(二)决算单位构成。陈家桥镇预算单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:陈家桥镇预算单位本级。

第二部分部门决算表(见附件)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计4673.93万元。与2019年相比,增加1769.33万元,增长60%,主要是因为人员增加,各项工作支出增加。支出总计5388.1万元,与2018年相比增加2441.87万元,增长83%,主要原因是人员增加,各项工作支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4673.93万元,其中:财政拨款收入2270.05万元,占49%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2349.88万元,占50%,政府性基金预算财政拨款收入54万元,占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5388.1万元,其中:基本支出3889.97万元,占72%;项目支出1498.13万元,占28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2324.05万元,与2019年相比,减少0.55万元,减少1%,主要是因为人员调动。支出总计2996.73万元,与2019年相比,增加606.11万元,增长25%,主要原因是人员增加,各项工作支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2996.73万元,占本年支出合计的56%,与上年相比,财政拨款支出增加606.11万元,增长25%,主要原因是人员增加,各项工作支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2996.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出785.22万元,占26.2%;国防支出6万元,占0.2%;文化旅游体育与传媒支出15万元,占0.5%;社会保障和就业支出232.44万元,占7.76%;卫生健康支出36.92万元,占1.23%;城市社区支出101.03万元,占3.37%;农林水支出1682.37万元,占56.14%;交通运输支出20万元,占0.67%;住房保障支出35.75万元,占1.19%;其他支出82万元,占2.74%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为612.2万元,支出决算数为2996.73万元,完成年初预算的389%,其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到1万元。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为485.22万元,支出决算为512.05万元,完成年初预算的105%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加,用于2020年人员保障、办公等支出。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为123.89万元,完成年初预算的12389%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到123.89万元。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的20%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到0.2万元。

5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为94.38万元,完成年初预算的9438%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到94.38万元。

6、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的2000%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到20万元。

7、一般公共服务(类)财政事务(款一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的350%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到3.5万元。

8、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的200%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到2万元。

9、一般公共服务(类)税收事务(款)协税护税(项)。

年初预算为0万元,支出决算为14.58万元,完成年初预算的1458%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到14.58万元。

10、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到1万元。

11、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的200%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到2万元。

12、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.62万元,完成年初预算的1062%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到10.62万元。

13、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的600%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到6万元。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15万元,完成年初预算的1500%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到15万元。

15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的225%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到2.25万元。

16、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为24.33万元,完成年初预算的2433%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到24.33万元。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为49.99万元,支出决算为52.12万元,完成年初预算的104%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转资金,上年保险本年缴纳。

18、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.78万元,完成年初预算的478%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到4.784万元。

19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为140.36万元,完成年初预算的14036%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到140.36万元。

20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为2.1万元,支出决算为4.73万元,完成年初预算的225%,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于优抚人员保障支出。

21、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为2.98万元,支出决算为3.07万元,完成年初预算的103%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转资金,上年保险本年缴纳。

22、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。

年初预算为1.49万元,支出决算为0.81万元,完成年初预算的54%,决算数小于年初预算数的主要原因是:结转下年度元月份发放到位。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为23.83万元,支出决算为33.25万元,完成年初预算的139%,决算数小于年初预算数的主要原因是:上年结转资金,上年保险本年缴纳。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.67万元,完成年初预算的367%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到3.67万元。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为10.29万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:结转下年元月发放到位。

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为0.53万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:结转下年元月发放到位。

27、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的2000%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到20万元。

28、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为76.03万元,完成年初预算的7603%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到76.03万元。

29、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9万元,完成年初预算的900%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到9万元。

30、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的32%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到0.32万元。

31、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。

年初预算为0万元,支出决算为23万元,完成年初预算的2300%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到23万元。

32、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为24.75万元,完成年初预算的2475%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到24.75万元。

33、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的2000%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到20万元。

34、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12万元,完成年初预算的1200%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到12万元。

35、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。

年初预算为0万元,支出决算为848.8万元,完成年初预算的84880%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到848.8万元。

36、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为377万元,完成年初预算的37700%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到377万元。

37、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为98万元,完成年初预算的9800%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一事一议项目为后申报的。

38、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为16万元,完成年初预算的1600%,决算数大于年初预算数的主要原因是:综合改革项目为后申报。

39、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为201.5万元,完成年初预算的20150%,决算数大于年初预算数的主要原因是:综合改革项目为后申报。

40、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为52万元,完成年初预算的5200%,决算数大于年初预算数的主要原因是:综合改革项目为后申报。

41、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的2000%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到20万元。

42、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为35.75万元,支出决算为35.75万元,完成年初预算的100%。

43、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为79万元,完成年初预算的7900%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到79万元。

44、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的300%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到3万元。

45、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的500%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增资金到5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1498.59万元,其中:人员经费985.29万元,占基本支出的66%,主要包括①工资福利支出763.76万元,占基本支出51%、主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社区保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出,②、对个人和家庭的补助支出221.53万元,占基本支出的15%,主要包括生活补助、医疗费补助、奖励金、其他队个人和家庭的补助;公用经费513.3万元,占基本支出的34%,主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19万元,支出决算为3.82万元,完成预算的20%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的原因是:原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元,支出决算为3.82万元,完成预算的34%,决算数小于预算数的主要原因是决算数小于年初预算书的原因是:原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少2.08万元,减少35%,减少的主要原因是我镇认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.92万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.82万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.82万元,主要是运行加油、车辆保养、车辆维修、保险支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入54万元;年初结转和结余33万元;支出87万元,其中基本支出0万元,项目支出87万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出513.3万元,比上年决算数增加132.03万元,增长35%。主要原因是:人员增加,日常办公开支增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.32万元,用于召开人大会议,人数150人,内容为陈家桥镇2020年人大会议。三治融合会议,人数100人,内容为陈家桥镇三治融合会议。不忘初心,牢记使命会议,人数50人,内容为陈家桥镇不忘初心、牢记使命教育观看;开支培训费1.56万元,用于开展不忘初心、励志前行培训,人数50人,内容为陈家桥镇不忘初心、励志前行培训;九盛食品党支部培训,人数20人,内容为陈家桥镇九盛食品党支部党员培训;人大培训,人数3人,人大培训;美丽乡村建设培训,人数1人,2020年全省美丽乡村建设培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额285万元,其中:政府采购货物支出285万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额285万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额285万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据绩效管理工作要求,我单位严格组织绩效管理评价相关工作,经综合评价,北塔区陈家桥乡人民政府2019年度整体支出绩效评为“良好”。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分附件

1、邵阳市北塔区陈家桥镇人民政府2020年部门决算公开表格

2、邵阳市北塔区陈家桥镇人民政府2020年度部门整体支出绩效评价报告


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