北塔区发展和改革局2016年部门决算

情况说明

 

一、主要职能

根据《北塔区发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定》,北塔区发展和改革局依法履行下列职能职责:(一)研究提出国民经济和社会发展战略、重大方针政策,组织编制全区国民经济和社会发展的中、长期规划和年度计划;负责社会总需求和总供给以及全社会资金、物资以及人力资源等重要经济总量的综合平衡和比例关系的协调。(二)会同有关部门研究制定全区产业政策,组织编制基础产业、支柱产业等专项发展规划,并协调和监督实施,引导和促进产业结构的合理调整。(三)组织制定国土开发、整治、保护的总体规划,以及区域经济发展规划。负责区人民政府交办的区域经济和社会发展规划;负责全区各类经济开发的规划、协调和管理工作。(四)合理确定固定资产投资总规模及资金筹集、投资方向,研究提出全区投资和建设领域的方针、政策,审批限额范围的基本建设项目;向市发改委、省发改委、国家发改委等上级部门争取项目和建设资金;编制全区固定资产投资中长期规划和年度规划;组织重大项目协调与计划实施工作。(五)研究提出我区对利用外资的战略方针、政策,提出我区利用外资的总规模和投向;负责限额以下外资项目的审批和限额以上外资项目的上报工作。(六)贯彻执行统计法规、检查监督统计法规的实施情况,维护各级统计机构和统计工作者的合法权利,查处各种违反统计法规的行为。(七)负责对全区重点建设项目管理和综合、协调、督促指导。(八)负责对全区招标、投标活动进行指导协调。(九)贯彻执行《国家统计法》,完成各级交办的各项普查、专项调查等统计任务。(十)为区委、区政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,并对全区国民经济运行情况进行统计检查、统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及其有关部门提供决策咨询服务。(十一)统一搜集、整理、提供全区经济、社会、科技的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况统计情报以及有关普查和专项调查情报。(十二)贯彻执行国家、省、市、区的价格方针、政策、法规。研究制订全区价格改革规划和年度计划,研究制订本地区价格改革方案并组织实施;管理行政事业性、经营性收费,治理乱收费。(十三)承办区委、区政府交办的其他工作等。

二、部门基本情况

纳入2016发展和改革局单位部门决算编报的单位共1个,其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个,全额拨款事业单位5个。部门在职实有人数42人,离退休人员2人,其中:财政全额供养44人;在编实有车辆1辆。

当年在职人员42人,比上年增加(减少)了0%,离退休人员2人,比上年增加(减少)了0%。

三、部门决算总体情况

 2016年发展和改革局单位决算总收入486.4288万元,其中:财政拨款收入486.4288万元,占总收入的100%。上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位缴款收入0万元、其他收入0万元。

部门决算总支出428.149万元,其中:基本支出274.9352万元,占总支出的64.2%;项目支出153.2138万元,上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

“三公”经费决算情况说明

北塔区发展和改革局2016年财政拨款“三公”经费决算总额7.9596万元。其中公务用车运行维护费支出1.3.93万元,公务接待费支出6.65.3万元,因公出国(境)费用支出0万元。

(一)公务用车运行维护费

2016年年末公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费1.3093万元。与上年度基本持平,主要用于公务出差、项目设计、检查、验收等油料费、车辆维修(维护)、保险费等支出。

(二)公务接待费

2016年单位共执行国内公务接待20批次,312人次,公务接待费开支6.6503万元,主要用于接待上级工作检查、重点工程督查、项目申报、项目规划编制、项目验收等工作产生的费用。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费决算数:指区级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

 北塔区发展和改革局

2017912

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